万年县人民政府
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索引号 E00000/2023-02820 发布机构 万年县
公开目录 财政预决算集中展示 发布日期 2023-09-23 11:14
文号 万年县公安局森林分局 公开方式 主动公开
标题 万年县公安局森林分局2022年度部门决算
文件有效期 有效
万年县公安局森林分局2022年度部门决算

发布时间:2023-09-23 11:14

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万年县公安局森林分局2022年度部门决算

   

第一部分万年县公安局森林分局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、政府性基金情况说明

十一、国有资本经营情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分万年县公安局森林分局部门概况

一、部门主要职能

县森林公安局内设4个职能科室,分别是办公室(政工科)、治安股、刑侦队、法制股。下设3个派出所,分别是梨树坞森林派出所、万年峰森林派出所、神农源森林派出所。

  (一)负责全县森林公安工作和森林公安队伍建设;

  (二)负责侦办全县森林火灾、破坏森林、野生动植物资源的刑事、治安、林业行政案件,对上述案件依法行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权;

  (三)负责全县林区治安管理工作、森林公安基层基础工作;

  (四)负责全县森林公安法制建设,监督、检查全县森林公安机关的执法活动,依法承担行政复议和参加行政诉讼;

  (五)负责全县森林公安队伍的政治、业务建设,负责全县森林公安警力配备的报批,协调民警的招录工作,负责民警的警籍、警衔管理和各项政治业务培训、立功受奖、优抚、宣传等工作;

(六)负责全县森林公安机关的警务督察和党风廉政建设工作,按权限处理森林公安民警违规违纪事件;

(七)负责全县森林公安装备、基础设施建设,承担警用装备的申请、购置、调拨、发放和管理等保障工作;

(八)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个,本单位内设机构包括:办公室、法治科。

本部门2020年年末实有人数  20 人,其中在职人员 20 人,离休人员0,退休人员  6(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),年末其他人员(聘用人员)15   人;   年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。   

第二部分  2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

编制单位:万年县公安森林分局

2022年度

金额单位:万元

    

    

    

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

520.00

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

520.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

40

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

520.00

本年支出合计

58

520.00

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配                

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余                               

60

0.00

 

30

 

 

61

 

总计

31

520.00

总计

62

520.00

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

编制单位:万年县公安森林分局

2022年度

金额单位:万元

   

本年收
入合计

财政拨款收入

上级
补助收入

事业收入

经营
收入

附属单位上缴收入

其他
收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

520.00

520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

520.00

520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

520.00

520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

402.92

402.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

一般行政管理事务

117.08

117.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

编制单位:万年县公安森林分局

2022年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

520.00

402.92

117.08

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

520.00

402.92

117.08

0.00

0.00

0.00

20402

公安

520.00

402.92

117.08

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

402.92

402.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

一般行政管理事务

117.08

0.00

117.08

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:万年县公安森林分局

2022年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

520.00

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

520.00

520.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

520.00

本年支出合计

59

520.00

520.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

520.00

总计

64

520.00

520.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

编制单位:万年县公安森林分局

2022年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

520.00

402.92

117.08

204

公共安全支出

520.00

402.92

117.08

20402

公安

520.00

402.92

117.08

2040201

行政运行

402.92

402.92

0.00

2040202

一般行政管理事务

117.08

0.00

117.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

编制单位:万年县公安森林分局

2022年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

309.42

302

商品和服务支出

71.32

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

121.11

30201

办公费

7.06

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

82.92

30202

印刷费

1.61

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

10.01

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

7.92

30204

手续费

0.01

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

28.80

30205

水费

0.40

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.42

30206

电费

2.87

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

12.81

30207

邮电费

1.93

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

7.43

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

2.53

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

5.22

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

22.18

30215

会议费

0.07

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.41

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.06

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

3.28

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

22.10

30224

被装购置费

8.06

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

0.08

30225

专用燃料费

0.48

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

6.85

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.56

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

4.36

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

11.91

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

11.20

31204

费用补贴

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2.47

31299

其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39909

经常性赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39910

资本性赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

331.60

公用支出合计

71.32

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

编制单位:万年县公安森林分局

2022年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

编制单位:万年县公安森林分局

2022年度

金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09

编制单位:万年县公安森林分局

2022年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

 

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

22.90

11.97

11.97

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

19.00

11.91

11.91

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

19.00

11.91

11.91

  3.公务接待费

6

3.90

0.06

0.06

    1)国内接待费

7

────

────

0.06

         其中:外事接待费

8

────

────

0.00

    2)国(境)外接待费

9

────

────

0.00

二、相关统计数

10

────

────

────

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

────

────

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

────

────

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

────

────

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

────

────

7

  5.国内公务接待批次(个)

15

────

────

3

    其中:外事接待批次(个)

16

────

────

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

────

────

6

    其中:外事接待人次(人)

18

────

────

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

────

────

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

────

────

0

注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

国有资产占用情况表

公开10

编制单位:万年县公安森林分局

2022年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

7

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

7

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

10

0

注:本表反映截止20221231日,部门(单位)占用的国有资产情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计  520  万元,其中年初结转和结余  0万元,较2021年减少 100 万元,下降16.12  %;本年收入合计  520万元,较2021年减少 100 万元,下降16.12  %,主要原因是:项目支出减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入520  万元,占100  %;事业收入 0  万元,占100  %;经营收入0   万元,占 0 %;其他收入  0 万元,占100  %

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计  520  万元,其中本年支出合计 520  万元,较2021年减少100  万元,下降16.12  %,主要原因是:项目支出减少;年末结转和结余 0  万元,较2021年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是:……

本年支出的具体构成为:基本支出 402.92  万元,占 77.48 %一般行政管理事务支出  117.08 万元,占 22.52  %;经营支出   0万元,占0  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0   万元,占0  %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 355.66  万元,决算数为  520万元,完成年初预算的146  %。其中:

(一)一般公共预算财政拨款支出年初预算数为  355.66 万元,决算数为 520 万元,完成年初预算的 146 %,主要原因是:年中追加预算,增加预算外开支

(二)公共安全支出年初预算数为 355.66  万元,决算数为 520 万元,完成年初预算的146  %,主要原因是:年中追加预算,增加预算外开支

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 520 万元,其中:

(一)工资福利支出  309.42 万元,较2021年增加69.27  万元,增长22.39  %,主要原因是:人员工资晋级调标。

(二)商品和服务支出 71.32  万元,较2021年减少5.02  万元,下降0.07  %,主要原因是:费用减少

(三)对个人和家庭补助支出22.18   万元,较2021年增加22.18  万元,增长100  %,主要原因是:有退休人员去世,抚恤金发放。

(四)资本性支出  0 万元,较2021年增加(减少)万元,增长(下降)  %,主要原因是:暂无资本性支出

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数   22.9万元,决算数为  11.97万元,完成全年预算52.27  %,决算数较2021年减少 3.26万元,下降27  %,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数  0 万元,决算数为  0万元,完成全年预算 %,决算数较2021年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是......。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:……。全年安排因公出国(境)团组  0个,累计0  人次,主要为:……

(二)公务接待费支出全年预算数3.9  万元,决算数为 0.06 万元,完成全年预算1.54 %,决算数较2021年减少3.26 万元,下降84  %,主要原因是公务接待费支出减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是:公务接待费支出减少。全年国内公务接待 3 批,累计接待 6 人次,其中外事接待 0  批,累计接待 6 人次,主要为:公务接待费支出减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出  11.91 万元,其中公务用车购置全年预算数 0  万元,决算数为 0 万元,完成全年预算 %,决算数较2021年增加(减少) 0 万元,增长(下降)  0%,主要原因是......,全年购置公务用车 0  辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出全年预算数  19 万元,决算数为 11.9 万元,完成全年预算62.63 %,决算数较2021年增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是公务用车运行维护费支出与上年持平,年末公务用车保有 7 辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:公务用车运行维护费支出与上年持平

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出   520万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少100  万元,降低83.87  %,主要原因是:办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少.

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 5.6 万元,其中:政府采购货物支出 5.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 3 万元,占政府采购支出总额的 53.57 %,其中:授予小微企业合同金额  2.6万元,占授予中小企业合同金额 72 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 53.57   %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0   %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %

八、国有资产占用情况说明

截止20221231日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执行各项公务

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目   1个全面开展绩效自评,共涉及资金  62.8万元,占项目支出总额的54 %   

组织对辅警人员费用等 1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 62.8  万元,政府性基金预算支出0   万元,国有资本预算支出   0万元。从评价情况来看,我局详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出  520万元,政府性基金预算支出 0  万元。从评价情况来看,我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(三)部门评价项目绩效评价情况。


(三)部门评价项目绩效评价情况。

十、政府性基金情况说明

我单位本年无政府性基金收入及支出。

十一、国有资本经营情况说明

我单位本年无国有资本经营情况。

第四部分名词解释

我单位本年度采用的是政府财务会计制度;

(一)收入科目

1、财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)支出科目

1、行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

2、培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

4、“三公”经费支出:反映本单位的公务用车运行费用和公务接待费用。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   5机关运行经费:指用财政拨款安排的为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,反映本单位在日常运行中产生的各种费用,如办公费、水电费、网络费用等。

第五部分   

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