万年县人民政府
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索引号 E00000/2024-04538 发布机构 万年县
公开目录 部门乡镇财政决算 发布日期 2024-10-11 16:51
文号 上饶科技中等专业学校 公开方式 主动公开
标题 上饶科技中等专业学校2023年度部门决算
文件有效期 有效
上饶科技中等专业学校2023年度部门决算

发布时间:2024-10-11 16:51

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上饶科技中等专业学校2023年度部门决算

   

第一部分上饶科技中等专业学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 上饶科技中等专业学校概况

一、部门主要职责

 负责实施中等职业教育,在义务教育的基础上培养技能型人才与高素质劳动者。按照职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育,为发展当地经济培养技能型人才。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

序号

单位名称

预算级次

上饶科技中等专业学校

一级

本部门年末在职人员91人,离退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分  2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

单位:

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2347.86

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

6.5

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

184.09

五、教育支出

36

2531.95

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

9

九、卫生健康支出

40

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

6.5

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

2538.44

本年支出合计

58

2538.44

使用非财政拨款结余和专用结余

28

结余分配                

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余                               

60

30

61

总计

31

2538.44

总计

62

2538.44

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

单位:

2023年度

金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2538.44

2354.35

184.09

2230199

其他解决历史遗留问题及改革成本

6.5

6.5

2050302

中等职业教育

2347.43

2163.34

184.09

2050999

其他教育费附加安排的支出

184.51

184.51

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

单位:

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2538.44

1764.58

773.86

2050302

中等职业教育

2347.43

1764.58

582.86

2230199

其他解决历史遗留问题及改革成本

6.5

6.5

2050999

其他教育费附加安排的支出

184.51

184.51

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2347.86

1729.17

618.69

2050302

中等职业教育

2163.34

1729.17

434.18

2050999

其他教育费附加安排的支出

184.51

184.51

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

单位:

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1713.56

302

商品和服务支出

15.61

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

862.19

30201

办公费

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

133.64

30203

咨询费

30703

国内债务发行费用

30106

伙食补助费

34.1

30204

手续费

30704

国外债务发行费用

30107

绩效工资

260.02

30205

水费

310

资本性支出

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

76.68

30206

电费

31001

房屋建筑物购建

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

31002

办公设备购置

30110

职工基本医疗保险缴费

42.16

30208

取暖费

2.11

31003

专用设备购置

30111

公务员医疗补助缴款

30209

物业管理费

31005

基础设施建设

30112

其他社会保障缴费

6.53

30211

差旅费

31006

大型修缮

30113

住房公积金

61.36

30212

因公出国(境)费用

31007

信息网络及软件购置更新

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31008

物资储备

30199

其他工资福利支出

236.88

30214

租赁费

31009

土地补偿

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

31010

安置补助

30301

离休费

30216

培训费

310111

地上附着物和青苗补偿

30302

退休费

30217

公务接待费

3.12

31012

拆迁补偿

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

10.00

31013

公务用车购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31019

其他交通工具购置

30305

生活补贴

30225

专用燃料费

31021

文物和陈列品购置

30306

救济费

30226

劳务费

31022

无形资产购置

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31099

其他资本性支出

30308

助学金

30228

工会经费

312

对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

31201

资本金注入

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31203

政府投资基金股权投资

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

31204

费用补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

31205

利息补贴

30299

其他商品和服务支出

0.38

31299

其他对企业补助

399

其他支出

39907

国家赔偿费用支出

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909

经常性赠与

39910

资本性赠与

39999

其他支出

人员经费合计

1713.56

公用经费合计

15.61

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

单位:

2023年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

单位:

2023年度

金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6.5

6.5

2230199

其他解决历史遗留问题及改革成本

6.5

6.5

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09

单位:

2023年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、三公经费支出

1

11.88

11.88

3.12

  1.因公出国(境)费

2

1

1

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.88

0.88

    1)公务用车购置费

4

    2)公务用车运行维护费

5

0.88

0.88

  3.公务接待费

6

10.00

10.00

3.12

    1)国内接待费

7

——

——

3.12

         其中:外事接待费

8

——

——

    2)国(境)外接待费

9

——

——

二、相关统计数

10

——

——

——

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——

  3.公务用车购置数(辆)

13

——

——

  4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

  5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

40

    其中:外事接待批次(个)

16

——

——

  6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

400

    其中:外事接待人次(人)

18

——

——

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——

注:1.本表反映部门(单位)本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初三公经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年三公经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

    2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款三公经费支出。

国有资产占用情况表

公开10

部门:

2023年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

  2.主要负责人用车

3

  3.机要通信用车

4

  4.应急保障用车

5

  5.执法执勤用车

6

  6.特种专业技术用车

7

  7.离退休干部服务用车

8

  8.其他用车

9

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

注:1.本表反映截止20231231日,部门(单位)占用的国有资产情况。

    2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计2538.44万元,其中年初结转和结余0万元,比上年减少618.29万元,下降19.6%;使用非财政拨款结余和专用结余0万元,比上年增加0万元,增长0%;本年收入合计2538.44万元,比上年减少618.29万元,下降19.6%,主要原因:一是2022年是学校刚成立初期,需要增加大量资产(实训设备等)。二是落实过紧日子要求,压减支出。

本年收入的具体构成:财政拨款收入2354.36万元,占92.7%;事业收入184.09万元,占7.3%;经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计2538.44万元,其中本年支出合计2538.44万元,比上年减少618.29万元,下降19.6%,主要原因:一是本年财政拨款收入减少。二是2022年是学校刚成立初期,需要增加大量资产(实训设备等);结余分配0万元,比上年增加0万元,增长0%;年末结转和结余0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因:一是本年财政拨款收入减少。二是2022年是学校刚成立初期,需要增加大量资产(实训设备等)

本年支出的具体构成:基本支出1764.58万元,占69.5%;项目支出773.86万元,占30.5%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2460.08万元,决算数2538.44万元,完成年初预算的103%。其中:

(一)基本支出(类)年初预算数1997.79万元,决算数1764.58万元,完成年初预算的88.3%。预决算差异主要原因:是落实过紧日子要求,压减支出。

(二)项目支出(类)年初预算数462.29万元,决算数773.86万元,完成年初预算的167.4%。预决算差异主要原因:一是人员增加,二是学生增加。

……(按财决01_1表支出功能类级科目分别说明)

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2347.86万元,其中:

(一)工资福利支出1713.56万元,比上年增加554.23  万元,增长54.8%,主要原因:单位人员增加。

(二)商品和服务支出15.61万元,比上年减少129.59万元,下降89.2%,主要原因:一是落实过紧日子要求,压减支出,二是充分发挥资金绩效。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,比上年增加0万元。

(四)资本性支出0万元,比上年增加0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.88万元,决算数3.12万元,完成全年预算的26.2%;决算数比上年增加3.12万元,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数1万元,决算数0万元,完成全年预算的0%,主要原因:无出国(境)安排 。决算数比上年增加0万元,增长0 %,主要原因:无出国(境)安排。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无出国(境)安排  

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.88万元,决算数0万元,其中:

公务用车购置全年预算数0万元,决算数0万元,完成全年预算的0%,主要原因:我部门未购置车辆 。决算数比上年增加0万元,增长0%,主要原因:我部门未购置车辆  。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.88万元,决算数 0 万元,完成全年预算的0%,主要原因:我部门未购置车辆  。决算数比上年增加0万元,增长0 %,主要原因:我部门未购置车辆 。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费全年预算数10万元,决算数3.12万元,完成全年预算的31.2%,主要原因:厉行节约,缩减支出。决算数比上年增加3.12万元,主要原因:今年有公务接待。全年国内公务接待40批,累计接待400人次,主要是:上饶市巡查组等 

其中:外事接待费决算数0万元,决算数比上年增加(0万元,增长0%,主要原因:无外事接待  。全年外事接待0  批,累计接待 0 人次,主要是:无外事接待  。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额448.93万元,其中:政府采购货物支出254.36 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出194.57万元。授予中小企业合同金额448.93万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额448.93万元,占授予中小企业合同金额的100%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

八、国有资产占用情况说明

截止20231231日,我部门无车辆,无单价50万元(含)以上通用设备,无单价100万元(含)以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评,共涉及资金426.7 万元,占项目支出总额的92.3 %。其中4 个项目评价结果为“优”, 0 个项目评价结果为“良”,0 个项目评价结果为“中”,0 个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价,分别为:“免学费补助、支持中职教育发展补助”。涉及一般公共预算支出426.7万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,执行和完成情况较好,资金使用较规范 。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

1.本部门单位自评工作开展情况

根据财政厅的要求,以财政支出项目绩效评价为重点,采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式,对2023年的项目进行绩效评价。通过项目自评,2023年纳入绩效自评范围内,项目绩效目标编制合理,资金明细测算相对准确,单位绩效监测成效明显,项目总体执行情况较好,基本实现既定绩效目标。

2.综合评价结论

我部门对2023年纳入绩效自评范围项目进行自查自评。在数据准确、资料齐全等基础上,认为参与部门绩效自评项目目标明确、程序合理,项目资金基本拨付到位,项目实施按计划实行,项目综合自评为优。

3.绩效目标完成情况总体分析

保障91名教职工按月按时按标准发放工资及福利;创造良好的学校环境,使全部学生接受公平教育;中等职业教育保障水平明显提高,能保障教育教学正常运转。

4.     偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因:一是目标设定不够合理,有些目标不具体,导致在执行过程中难以达成。二是预算编制测算还不够精确,编制依据和测算深度缺乏一定的科学性。

改进措施:一、合理设定绩效目标,目标应该具体,可衡量,可达成。二、进一步科学编制项目资金预算,结合项目目标,科学合理编制项目资金预算。

本部门“免学费补助   ”、“ 支持中职教育发展补助” 项目支出绩效自评结果如下:

(三)部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

第一部分上饶科技中等专业学校概况

一、部门主要职责

主要职责:负责实施中等职业教育,在义务教育的基础上培养技能型人才与高素质劳动者,提高学生思想道德素质,科学文化素质,身体心理素质,并使学生的个性得到健康发展,按照职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育,为发展当地经济培养技能型人才。

二、机构设置及人员情况

上饶科技中等专业学校,市政府直属正处级财政全额拨款事业单位,列公益二类。

编制人数小计部门编制人数91人。

三、当年部门年度整体支出绩效目标

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:建成的多媒体教室数量

45

指标2:编外人员发放工资、社保人数

47

指标3:图书购置数量

3300

质量指标

指标1:智慧校园工程实现支付、消费、充值数字化,实现教学、考勤、门禁管理数字化

指标2:教学生活设备系统运行状态

良好

指标2:各项建设任务按时完成率

100%

成本指标

指标1:学校运转产生的伙食补助、水费、电费等

各项费用人均支出

效益指标

社会效益指标

指标1:保障学校用电情况

指标2:学校基础设施、教学硬件得到改善,各专业学生教学、实训条件得到提升

生态效益指标

指标1:对自然环境造成破坏和污染

可持续影响指标

指标1:监督管理机制健全性

长效

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:师生满意度

100%

四、部门预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,总体情况良好。

五、当年部门预算及执行情况

2023 年申报运转类预算资金合计 735.3 万元, 计划用于我校教学业务的培训、公务接待、交通、水电维修等支出。 2023 年预算支出主要用于培训支出(30 万元)、水电费(144 万元)、 差旅费(50 万元)和三公经费(16.9 万元)。申报人员类预算资金合计 1262.5 万元, 工资性支出 842.2 万元,其他工资福利支出 420.2 万元。

第二部分 部门整体支出绩效实现情况

一级指标

权重

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分

偏差及原因分析

投入管理指标

35

预算编审管理

按照财政部门要求,严格预算管理,做到科学化、精细化

科学化、精细化,管理规范到位

完成年初设定目标

5

5

预算执行管理

按照财政部门要求,严格预算管理,做到科学化、精细化

科学化、精细化,管理规范到位

完成年初设定目标

5

5

部门结转结余资金管理

按照财政部门要求,严格预算管理,做到科学化、精细化

科学化、精细化,管理规范到位

完成年初设定目标

5

5

预决算信息公开管理

按照财政部门要求,严格预算管理,做到科学化、精细化

科学化、精细化,管理规范到位

完成年初设定目标

5

5

部门预算管理

按照财政部门要求,严格预算管理,做到科学化、精细化

科学化、精细化,管理规范到位

完成年初设定目标

5

5

政府采购管理

严格执行政府采购管理有关法律法规

科学化、精细化,管理规范到位

完成年初设定目标

5

5

资产管理

严格资产管理,定期清点资产,完善资产管理制度

科学化、精细化,管理规范到位

完成年初设定目标

5

5

产出指标

30

数量指标

建成的多媒体教室数量

45

45

5

5

图书购置数量

3300

3300

5

5

质量指标

智慧校园工程实现支付、消费、充值数字化,实现教学、考勤、门禁管理数字化

5

5

教学生活设备系统运行状态

良好

良好

5

5

设备完好率

100%

100%

5

5

时效指标

资助发放及时率

100%

100%

5

5

效果指标

30

经济效益指标

全员劳动生产率

100%

100%

10

10

社会效益指标

学校基础设施、教学硬件得到改善,各专业学生教学、实训条件得到提升

10

10

通过发放奖助学金,缓解学生经济状况,记录学生刻苦学习

10

10

生态效益指标

指标1:对自然环境造成破坏和污染

满意度指标

5

满意度指标

师生满意度

100%

100%

5

5

总分

100

第三部分 部门整体支出绩效存在的问题及改进措施

一、存在问题及其原因

1、支出的绩效编制工作有待细化。在学校编制预算时,部分支 出的执行可能具有不确定性,因此支出的绩效目标在编制时也不够明 确和细化。

2、支出预算执行还要进一步加强。由于学校有寒暑假,部分业 务实际支出和财务报账存在时间差异,因此每年的上半年预算执行率 都会偏低。

二、有关建议及工作措施

1、细化绩效编制工作。加强各部门的绩效管理意识,严格按照 绩效目标要求,本着勤俭节约、保障运转的原则进行支出;预算 编制范围尽可能地全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、严格控制预算经费的规模和比例,把关预算经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化预算经费的管理,合理压缩预算经费支出。

第四部分 绩效自评结果拟应用和公开情况

上饶科技中等专业学校对2023年度整体支出绩效的自评为良.


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